Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
5
7
8
10
11
12
14
15
17
18
21
22
23
24
26
28
29
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

Как правильно указать в уточненке по НДС отчетный период

12.03.2016 09:00
50
В избранное

У ГФСУ спросили, какой отчетный период указывается в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" и в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" в уточняющем расчете по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок и приложениях к нему, в том числе плательщиками, избравшими квартальный отчетный (налоговый) период.

Налоговики ответили, что в уточняющем расчете и приложениях к нему указывается:

  • в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" - отчетный (налоговый) период, в котором подается уточняющий расчет;

  • в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" - период, за который исправляются обнаруженные ошибки.

С таким разъяснением налоговиков можно ознакомиться в системах ЛИГА:ЗАКОН.

0
50
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку