Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Корректируем объемы поставки, по которым не начислен НДС: как заполнить приложение 1

16.12.2016, 09:00
83
0

Корректировка налоговых обязательств отражается в строке 7 декларации по НДС, при заполнении которой обязательным является представление приложения 1 «Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость (Д1)» к декларации, которая заполняется в разрезе контрагентов.

В соответствии с установленной формой приложения 1 объемы поставки, по которым не начислялся НДС (+/ -), отражаются в графе 7.

Таким образом, при корректировке объемов поставки, по которым не начислялся НДС, графы 4, 5 и 6 приложения 1 к декларации не подлежат заполнению.

С таким разъяснением из раздела 101.20 модуля БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ можно ознакомиться в системах ЛІГА:ЗАКОН.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное